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sap怎么拉供应商未付款明细

1、客户项目: 查看供应商对应客户的明细项。输出清单: 选择报表输出的格式。根据如上条件,报表输出结果如下,显示内容为尚未支付的发票明细。

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2、可以使用FS10N,输入应付账款的统驭科目,点击查询,然后双击需要查看的月份的余额,就显示出来明细了。如果你只是想你单个的明细,使用FK10N,输入供应商,执行之后,就可以可能就明细了。

3、将创建销售订单和交货单的模板上传到SAP的服务器中,业务人员通过自开发的报表,下载模板,按照模板填入创建销售订单所需数据,必填数据不能为空。

4、FBL1N 供应商的 FBL5N 客户的 FBL3N 科目的,前提是你科目开通了line item显示 F.27是出具对账单的,可以自己定义只是发送未付款,未收款的,还是一段时间的明细。

sap应付账款入账有点差异

1、1,首先和对方单位核对清楚,找出出错的原因。2,如果是购进入账时的错误,不是书写错误,那么,将少计或者多计的差额补记或者冲掉就可以。

2、借:应收账款——美元户 5000 贷:财务费用 5000 这就是月末汇兑差额的计算。

3、解决方法:修改gl_accassl辅助总帐 gl_accsum科目总帐即可总帐对帐不平衡 运行环境 win98 u21 问题描述:总帐对帐不平衡不能结帐,实际上是平衡的。

关于sap系统里一些应收账款管理的问题

就在测试系统中新建个供应商,做个销售单,做账发票看看。

你要先确定下这笔收入是否一定要跟到成本中心,很多公司是按利润中心进行会计核算,收入都是跟到利润中心的,这样在设置成本中心时就会锁定其收入记账功能。

加强财务基础工作,设置规范的应收账款账户。建立坏账准备金制度,提高企业承担坏账风险的能力,商业信用的存在不可避免地带来坏账损失,这是市场经济中不可忽视的现实问题。


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