关于sap财务系统收付转写错的信息
sap财务模块,挂账时利润中心错误怎么调整
1、在SAP中,要调整销售费用的利润中心,可以使用两种工具,分别是维护客户组和维护分销渠道。
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2、如果你们的财务对于已经产生的数据不在乎的话,可以改。如果在乎,那就把相关的移动冲回,再去改。
3、3纸质报表要好弄多了,直接按正确的修改就行。如果是网上申报财务报表,本期数据不要填写,直接改累计数据就行。这样下月申报财务报表时按正常申报就行了。
在SAP中付款单做错怎样更正
正向顺序:销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序:先红冲销售发票,再冲销出库单,然后删除外向交货单,最后修改订单。
中选择发票方字段。更改之后,可以让应付账款挂到正确的供应商上,不会影响财务记录。我是财务的,曾有过这种情况(材料已经消耗掉了,如果逐步调整,就需要如楼上所说,先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减,)。
可以修改。你应该是过账操作减少了存货数量增加了销售成本。
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
sap系统财务收款确认到了错误的客户,应该怎么调整?
1、1)让ABAP的人帮你从table上直接改,测试系统中要仔细测试,相关所有关联的表都要改。2)锁定所有用户和接口,改会计期间到上个月,做完后再改回来。
2、一般在所以的财务软体中,已经记账的会计凭证是不能够直接删除的,但是可以采用以下两种方法消除影响: 一是红字冲销,生成一张借贷方为负数的凭证冲销了原来的凭证。 二是反方向冲销,生成一张与原来凭证借贷方向相反的凭证。
3、处理方式如下:出现维护错误的话,可以重新进行一个维护,然后的话进行刷新。
4、先FB08把冲销凭证红冲掉,当然有些企业设置了02的凭证不能冲,您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。然后您和baiss搞下,让他先删掉这个初级成本要素,等删完了,再把最初那张错的也红冲掉。
5、sap客户统驭科目调整以前的账需要导出。统驭科目是要进行明细核算的总账科目,例如应收账款科目,需要核算到具体的客户。统驭科目不能直接记账,对明细账户的更新会自动平行更新到统驭账户,这样可以保持总账和明细账的一致。
6、SAP的凭证都不能删除,只能FB08 reverse了,重做一个正确的。凭证中的文本和分配是可以改的。
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