关于SAP系统订单结转费用的信息

SAP中订单结算具体做什么?与计算差异有什么区别和联系?

1、SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总,并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。

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2、订单结算产生的会计凭证为:DR :产成品差异 CR:生产成本-工单转出。“产成本差异”等于实际成本与目标成本之间的差异。差异将通过物料帐ML计入产品实际成本。

3、订单结算将产生上面的会计凭证,而计算差异是将产品的实际成本与目标成本对比,并计算出材料量差,作业量差,输入价差,作业价差,资源差异,输出差异等七种差异的过程。

4、以上七种差异之和等于订单结算的总差异。差异通过CO报表可以输出,用于成本差异分析。

sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?

sap月结时像一些成本(材料)差异,结转处理如下:

1、没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;

2、若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。

sap材料差异,是由于入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。

关于SAP中通过F-32结转的问题(SAP达人请进!)

1.客户定额预付10000元,系统内生成发票500元,(这已经在客户的ACCOUNT上)

可以通过F-32的费用差异来操作的,其中记账码要选择19(特别总账贷方)。

预付10000元必须选转到到客户的account 上, CODE:F-32

2、这种情况也有,客户多付了1000,FBL5N会显示如果你用F-32转到应收客户帐户

3.当你收款10000,发票7000时,要点7000的发票,但付款是10000,这样就可以实现你的目的,还有你要保存客户的支票复印件,并写上付哪个发票.差异要注明,以后可以跟踪.

4.有预付款,

-客户预付款-预付帐款 1000

-客户买东西900-产生发票,AR,应收帐款CR,

-F-32将预付的款转到应收帐款客户, 就转900, 100还在预付, 不确定你可以操作,有点技巧这里. 先到QA测下.

5.小建议,既然你已经清楚知道哪个款对哪个发票,每个步走要先测好再正式POST,看每个财务文件POST在哪个ACCOUNT里,一一对应的应该是应收帐款-XXX,

差异应该在预付款里.有的公司直接放在应收帐款-XXX, 正书表明应收客户,付数表明客户多付,比较直接,容易看出来问题.都在AR AGING上.建议主管经常要看预付款,其实可以不用,如果客户很快要买东西,直接POST在AR 上.

可以通过GL ACTIVITY 去看每个帐号的活动,弄明白哪种情况下系统用的哪个帐号.FBL5N确定每个客户的余额是对的,如果在电脑前,我一定可以帮到你.你的主管应该会你不确定的东西,不用担心被骂,这就是那些做培训的和实际用户的不同,他们是培训正常情况,其实特殊的,他们不一定知道的比你多。

我中文的专业词不达意,抱歉.你一定弄清楚步住.

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