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sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?(sap在制品月底...
1、没有什么大的影响,只是调整之后每月的折旧金额与调整前的不一样,这样会让当期的折旧费用增加或减少(相对调整之前)。
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2、贷:银行存款、应付票据、应付帐款等 同时作入库处理:借:原材料(计划成本)贷:物资采购(计划成本)月底结转材料成本差异,节约情况下:借:物资采购 贷:材料成本差异 如为超支则作相反分录。
3、sap运行物料分类账后v价物料的材料成本差异不要手工结转。
4、sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
5、sap中,间接成本中心的费用一般在产品完工之前结转到生产成本科目当中,按照一定的比例进行分摊间接费用。
sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?
1、sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
2、没有什么大的影响,只是调整之后每月的折旧金额与调整前的不一样,这样会让当期的折旧费用增加或减少(相对调整之前)。
3、材料成本差异的确认:计划成本法下,材料成本差异=实际成本-计划成本,如果实际成本大于计划成本,则属于超支差异,反之属于节约差异。
4、发出材料应负担的成本差异,必须按月分摊,不得在季末或年末一次分摊,结转发出材料应负担的材料成本差异,按实际成本大于计划成本的差异,借记“生产成本”“管理费用”“销售费用”等。
sap中如何月结
1、这个问题太复杂,呵呵。要说一下业务情景的。做过最复杂的公司,母公司+子公司月结一共有590多个步骤。
2、没有什么大的影响,只是调整之后每月的折旧金额与调整前的不一样,这样会让当期的折旧费用增加或减少(相对调整之前)。
3、SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
4、月末的最后一天都是要关账的,关账期间所有SAP系统不能做任何货物移动的操作,在关账前做好系统内的盈亏调整以及COGI的取消。财务账目核对导出后开账。
5、不结可以会报表不对。最好冲掉物料账,重新结。
6、基本楼上都回答差不多了,还有就是看你自己公司个性化的了,比如你有利润中心出报表的需求,要做利润中心结转等等。
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